一、2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门:合肥市庐阳区机关事务管理中心 金额单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
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因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
10.69 |
10.69 |
0.00 |
公务用车购置及运行费 |
128.10 |
128.10 |
0.00 |
65.16 |
65.16 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
128.10 |
128.10 |
0.00 |
65.16 |
65.16 |
0.00 |
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
186.10 |
186.10 |
0.00 |
75.86 |
75.86 |
0.00 |
二、2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算186.1万元,支出决算75.86万元,完成年初预算的40.76%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是厉行节约,减少公务接待次数和规模;二是按照公车管理规定严格控制车辆使用次数。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算10.69万元,占14.09%;公务用车购置及运行费支出决算65.16万元,占85.91%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平),持平的原因是2017年度和2018年度未发生因公出国(境)费用。与2018年度预算相比持平,持平的原因是单位无因公出国(境)。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费支出决算10.69万元,与2017年度决算相比,增加8.99万元,增长15.9%,增长的原因是2017年公开数据为本局接待而非全区接待,2018年公开的公务接待费为全区公务接待费。与2018年度预算相比,减少47.31万元,降低81.57 %,降低的原因是厉行节俭、严控支出。主要用于接待上级,外省市单位指导和工作研究以及招商引资等公务往来。经费使用严格执行《关于印发“规范全区公务接待”等五项规定的通知》(庐办〔2014〕7号)、《关于修订<关于进一步规范公务接待厉行勤俭节约的若干规定>的通知》(庐办〔2015〕4号)、《关于修改公务接待用餐标准的通知》《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(庐财〔2017〕52号)等相关规定。2018年,国内公务接待共53批,836人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行费支出决算65.16万元,与2017年度决算相比,减少29.95万元,降低31.49 %,与2018年度预算相比,减少62.94万元,降低49.13 %,降低的原因是厉行节俭、严控支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车运行维护费支出决算65.16万元,与2017年度决算相比,减少29.95万元,降低31.49%,降低的原因是厉行节约,减少公车出行次数。与2018年度预算相比,减少62.94万元,降低49.13 %,降低的原因是厉行节俭、严控支出。主要用于应急公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2018年,原庐阳区机关行政事务管理局机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为69辆。
公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度均未购置公务用车。与2018年度预算相比持平,持平原因是我单位目前无购车需求。2018年,购置车辆0台。